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财务管理

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企业内部审计培训

一、引言:解开你对内审的困惑,接触你工作的无力感
  与内审有关的六大要点
二、如何快速地建立一支有效的内审团队
  内审部门应处于企业组织结构的什么位置
  内审成员需要具备的才能
  内部审计部门的工作范围、重点以及作用与功效
  案例:揭露华尔街最大财务丑闻的内审英雄们
  视频:审计不只是要差错补漏,更要关心老百姓的利益
三、内审程序与实用文书
  重新审视内审的流程
  各阶段过程的常用文书与表格
四、内审的技术方法与实战技巧
  审查书面资料的方法
  顺查法与逆查法
  详查法与抽查法
  综合运用,能查出“小金库”
  客观实物证实方法
  盘点、调节、鉴定
  发现挪用公款,循环入账,暗炒期货的蛀虫
  找到虚增库存价值,调节利润欺骗上级单位的幕后人
  审计调查方法
  观察、询问、函证、调查表
  创造互相理解的氛围
  学会倾听的技巧
  “快”与“准”是关键
  别被审计对象牵着走
  建立良好的人际关系
  审计抽样方法
  分析性复核方法
  内部控制符合性测试
  案例讨论:在这个失败的审计项目里,您看到什么
  视频:审计方法的掌握和技巧的提高就在于日常的点点滴滴
四、实务指导
  如何做个“啄木鸟”,让坏人做不出坏事,只能做好事——内部控制制度审计
  如何抓出藏在桌下的黑金——财务收支审计
  如何抓出企业的蛀虫——职业舞弊审计
  如何判断“功臣”与“逆贼”——经济责任审计
  案例分析:一家央企的海外上市公司是如何家破人“亡”的
  案例讨论及练习:这样的内控制度风险在哪,如何通过内控审计发现并改正
  职业规划:一份您从未见过的内审岗位要求说明书

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